Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli
Atjaunots 18. janvāra 2023
Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?
Ir divi veidi kā kreditēt Ienākošo rēķinu no Piegādātāja:
1. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini atveriet nepareizi ievadīto Ienākošo rēķinu un izvēlnē Veidot izvēlieties “Kredītrēķinu”.
Atvērsies jauns Ienākoša rēķina ieraksts, kurā samaksas termiņš ir KR (kredītrēķina tips) un lauks “Kredītrēķins” – tiks aizpildīts ar kreditējamā rēķina numuru.
2. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini var veidot standarta jaunu Ienākošo rēķina ierakstu, manuāli norādot tajā:
- Samaksas termiņš – KR (kredītrēķina tips)
- Laukā “Kredītrēķins” – aizpildīt ar kreditējamā rēķina numuru, izmantojot funkciju “Ievietot speciāli” (Ctr +Enter)
Lasiet vēl:
Kā izlabot jau iegrāmatotu Ienākošo rēķinu?
Izveidoju kredītrēķinu un to iegrāmatoju. Vēlāk atklāju kredītrēķinā kļūdu. Kā to var izlabot?
Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
Vai jau izmēģinājāt jaunās “Standard Books” un “Standard ERP” iespējas?
15. augusta 2023
Vasara ienesusi virkni jaunumu uzņēmuma… Loe edasi
Uzņēmēju pieredze – ko digitalizēt biznesa procesos
25. maija 2023
Lai arī dokumentu aprite mūsdienās… Loe edasi
Kā digitalizācija maina grāmatveža profesiju?
18. maija 2023
Digitalizācija maina grāmatveža lomu no… Loe edasi

